
銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,為什么是這個(gè)減免稅的明細(xì)轉(zhuǎn)入呀,這樣的話銷項(xiàng)稅額也沒有減少
答: 最終減免稅款明細(xì)科目和銷項(xiàng)稅額科目,會(huì)在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄中沖減的。 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
小規(guī)模納稅人,銷項(xiàng)稅額減免如何做分錄?可以這樣嗎?借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸:營業(yè)外收入-減免稅額
答: 你好 是的 減免的是這樣做分錄的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模企業(yè)季度開票不超過9萬,是否把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)轉(zhuǎn)入到減免稅,在從減免稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,還是直接從銷項(xiàng)稅額直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
答: 你好!借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入-稅收減免。

