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歲月靜好
于2019-06-10 09:56 發布 ??765次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-06-10 09:57
你好 你可以申報抵扣 然后留抵即可 是的 先不做 你有稅費抵減的時候再做
歲月靜好 追問
2019-06-10 10:41
好的,謝謝老師!
2019-06-10 10:44
那老師在問下,這種減免留底有時間期限嗎,到年底還是進項留底多,那就去還是沒辦法減免!還是說年底一定要處理了?
meizi老師 解答
2019-06-10 10:55
你好留抵是沒有時間限制的
2019-06-10 10:56
好的
2019-06-10 11:00
好的 希望幫到你就好
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老師,像這種發票,可以做進項抵扣嗎?怎么做分錄?
答: 可以的,可以抵扣的 借,原材料,應交稅費應交增值稅進項稅,貸,銀行存款
如果當月發票只有銷項5848,沒有進項0,上月留抵扣有24925,該如何做分錄
答: 這種進項稅大于銷項稅,可以不用結轉
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
7月購買方抵扣的進項,8月銷售方開具了紅字發票,那購買方收到銷售方給開的紅字發票,要怎么做分錄
答: 您好,就是做之前分錄的紅字分錄就是了。
公司發票已經認證,進項比銷項多,沒有抵扣完,怎么做分錄啊。
討論
一個項目的電費,是由外包單位支付,這個發票開的我們公司,怎么做分錄,可以抵扣進項不?
老師,請教下,就是公司每個月進項大于銷項,留底的進項很多,那我本月收到的開票軟件年費這個發票,是不是不能抵扣,要登以后留底用完才能抵扣是嗎。就是說我做分錄的時候,第二步減免的暫時不要做。是這樣子嗎,還是要正常做,怎么理解?
這個月來了發票 但是我沒有認證 這個要怎么做分錄 是做待抵扣進項?
進項發票入賬未抵扣怎么做分錄,抵扣了的又怎么做分錄?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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歲月靜好 追問
2019-06-10 10:41
歲月靜好 追問
2019-06-10 10:44
meizi老師 解答
2019-06-10 10:55
歲月靜好 追問
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meizi老師 解答
2019-06-10 11:00