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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-06-08 17:08

月底結轉未交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)    貸:應交稅費-未交增值稅   

        三、次月月初抵減、交納增值稅
借:應交稅費-未交增值稅  
   貸:銀行存款                         
          其他收益/營業外收入

申屠虹旭 追問

2019-06-08 17:13

簡易征收的銷項稅額是不是不能抵扣的嗎?那我計提時怎么做?

申屠虹旭 追問

2019-06-08 17:15

我進項有得多,簡易征收的我留底的進項不能去抵扣,那么這個增值稅10%加計扣除的是不是也不能去抵扣?

申屠虹旭 追問

2019-06-08 17:16

進項有得多的情況下,我計提增值稅加計扣除的分錄應該怎么做?

maize老師 解答

2019-06-08 18:57

那你不能抵扣,你簡易計稅還咋可以加計抵扣?不能啊

申屠虹旭 追問

2019-06-08 18:58

老師,業務比較多,加計扣除的是不是不用做計提的業務?

maize老師 解答

2019-06-08 19:00

是的,你實際抵減時候才抵減金額轉營業外收入或者是其他收益月底結轉未交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 

次月月初抵減、交納增值稅
借:應交稅費-未交增值稅 
貸:銀行存款 
其他收益/營業外收入

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學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
你好 是的,有交稅才需要結轉
2019-03-06 15:26:26
你好,借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 借應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額
2019-04-21 21:01:16
你好,如果進項大也結轉了那就是對的
2017-01-12 22:42:40
你好!其實你這個本身不對,如果你當月銷項大于進項,是 月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅
2020-11-11 15:28:31
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