
收到增值稅專用發票,當月沒有認證進項發票,稅額1410元,做會計分錄時,借:應交稅費—應交增值稅—代抵扣增值稅進項 1410,請問老師分錄金額是寫1410還是—1410 ?
答: 借庫存商品,應交稅費-待認證1410,貸銀存
購進的原材料入庫后領用用于工程安裝,開的增值稅專用發票,會計分錄借方應交稅費-應交增值稅進項稅額,那領用后增值稅是不是要轉出?分錄怎么做?
答: 你好!這個是不用轉出的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,月末繳納增值稅分錄怎么寫,我是收到專票用的應交稅費-應交增值稅-進項稅額,開出發票:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額月末計提和繳納時怎么做分錄,
答: 你好 如果當月進項大于銷項,可以結轉到轉出未交增值稅借方科目放著 。如果你是銷項大于了進項 你需要結轉 :借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 應交稅費-應交增值稅 -進項稅轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅 次月繳納 借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款
老師您好,我想問一下在購買非專利技術付款后開有增值稅專用發票,在填寫會計分錄時要寫:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)嗎?
想團隊活動而開的增值稅專用發票,借方團隊活動,增值稅專用發票進項稅額,貸方其他應付款。現在要轉出這個增值稅,會計分錄怎么做??
收到出差人員住宿費增值稅專用發票,如何寫會計分錄啊,借:管理費用——差旅費 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款????
我們是建筑單位,收到的成本票是增值稅專用發票,會計分錄是不是借:工程施工-xx工程,應交增值稅-進項稅額,那貸方應該寫啥


劉翎 追問
2019-06-06 08:41
鄒老師 解答
2019-06-06 08:42
劉翎 追問
2019-06-06 08:45
鄒老師 解答
2019-06-06 08:46
劉翎 追問
2019-06-06 08:52
鄒老師 解答
2019-06-06 08:53