
老師好,年終將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 同時提取盈余公積 提取時,借:利潤分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)時,借 利潤分配 -未分配利潤 貸:利潤分配-提取法定盈余公積。老師,這樣的步驟對不對
答: 謝謝老師,您辛苦了
年末 本年利潤借方余額12345 以下分錄是正確的嗎? 1.結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借:利潤分配—未分配利潤12345 貸:本年利潤12345 2.提取法定盈余公積 借:利潤分配—提取法定盈余公積 1234.5 貸:盈余公積-法定盈余公積1234.5 結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配—未分配利潤1234.5 貸:利潤分配—提取法定盈余公積 1234.5
答: 你好這個是虧損不需要做2 這個分錄了,只需要做1 就可以
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 平時沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 年末一次結(jié)轉(zhuǎn)可以的吧 借 本年利潤 貸 利潤分配-未分配利潤 然后按凈利潤10%提取法定盈余公積 借:利潤分配-未分配利潤 貸 盈余公積-法定盈余公積對嗎還是應(yīng)該借 利潤分配-提取法定盈余公積
答: 你好,可以年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配——未分配利潤的 提取盈余公積的時候 借方是利潤分配—提取法定盈余公積 明細科目的


月兒 追問
2019-06-05 15:14
辜老師 解答
2019-06-05 15:19
月兒 追問
2019-06-05 15:27
月兒 追問
2019-06-05 15:48
月兒 追問
2019-06-05 15:55
月兒 追問
2019-06-05 15:56
辜老師 解答
2019-06-05 16:00