老師您好,比如我們采購別人家的貨價稅合計110萬,他 問
你好,這個如果有些收據(jù)之類的,一般沒什么問題。 答
老師你好,我公司是一家委托加工生產(chǎn)農藥,之后再銷 問
您好,不免,只有自產(chǎn)自銷的企業(yè)才免 答
老師,這一題計算初始投資成本的時候為什么不使用 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
母公司如何分攤費用給子公司 問
做費用分攤表給子公司 答
無形資產(chǎn)攤銷分錄怎么做 問
你好,借管理費用-攤銷費,貸累計攤銷。 答

目前公司開業(yè)一年沒有收入只有費用,老板說讓我們公司給朋友的公司虛開發(fā)票來抵扣我們公司的增值稅進項稅額,這樣做有風險嗎?這樣做合適嗎?
答: 你好,正常簽訂合同,轉賬就行
老師您好,我想問一下票面金額大于票面金額,是不是虛開發(fā)票呢?進項稅額我是可以全部抵扣的嗎?還是說我只能抵扣賬面上的金額的增值稅進項稅額呢?這種長期開票金額大于賬面金額,有沒有稅務風險呢?
答: 你好,你是開票金額大于你實際交易金額嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好,我們是購買方,現(xiàn)查出2018年收到的一張專票,對方涉嫌虛開發(fā)票 ,稅局要求我們將這個進項稅額轉出,昨天已辦理轉出,補交了增值稅,并交納了滯納金 ,這個要怎么做帳呀
答: 借 以前年度損益調整 貸 應交稅費- 增值稅檢查調整 借 應交稅費 -增值稅檢查調整 貸 銀行借未分配利潤 貸以前年度損益調整, 滯納金做借營業(yè)外支出 貸銀行

