老師,2024年匯算清繳交2023年的企業(yè)所得稅4279.21 問
你好,這個在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他里面填就好了。 答
公司24年暫估20萬成本,到25年5月31日都未取得發(fā)票 問
你好,你這個本身就是虛擬的,是不是? 答
之前的會計沒有計提23年房租,沒有支付,也沒有計提,2 問
企業(yè)會計準(zhǔn)則必須做以前年度損益調(diào)整。 如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則利潤分配未分配利潤,或者是直接做到今年的管理費(fèi)用。 答
匯算清繳的時候想把之前沒有一次性扣除的一次性 問
借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債 次年開始每年借遞延所得稅負(fù)債貸所得稅費(fèi)用。 答
2024年制造業(yè)進(jìn)項加計抵減5%的金額在24年12月退 問
2024年制造業(yè)進(jìn)項加計抵減5%的金額在12月退回,應(yīng)填在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料(四)》“二、加計抵減情況”的第3列“本期調(diào)減額”。同時按公式計算第4列“本期可抵減額”、第5列“本期實際抵減額”和第6列“期末余額”。 是否更正12月申報表視情況而定,若退回是因申報錯誤等,通常需更正 答

為什么實操李資產(chǎn)負(fù)債表的金額不對期初,期末都對不上,是我計算錯誤,還是實操填寫錯誤
答: 你好 實操的問題在官網(wǎng)首頁點在線客服 會解答您這個問題
老師我圈紅這個不是應(yīng)該填寫上面的數(shù)字嗎,為什么實操里沒有填,是我理解錯誤碼?
答: 這個是主表,銀行主要收入是服務(wù),具體會在附表1填寫銷項。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
存貨期末數(shù)為負(fù)數(shù),是不是資產(chǎn)負(fù)債表填制錯誤
答: 不是的,肯定有發(fā)票未到?jīng)]有暫估

