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Ella
于2019-05-21 11:35 發布 ??3308次瀏覽
答疑陳園老師
職稱: ,中級會計師
2019-05-21 11:36
調增的部分需要繳稅。按繳納的金額,借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅。借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款
Ella 追問
2019-05-21 15:39
在做匯算清繳時,納稅申報A表,應納稅所得額計算和應納稅額計算是不是填了上面利潤總額計算后自動升成的?改不了?
答疑陳園老師 解答
2019-05-21 15:41
是的,這些是系統自動計算的。
2019-05-21 15:49
那業務招待費有調增,提交時說調增金額要與A表的納稅調整增加額一致,可是這個納稅調整增加額是0,也改不了,咋辦啊?
2019-05-21 15:50
你要把這個表保存一下,然后去A表重新讀取數據。
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做匯算清繳時,業務招待費調增了,需要繳稅嗎?做什么賬務處理呢
答: 調增的部分需要繳稅。 按繳納的金額,借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅。借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款
所得稅匯算清繳時工資·業務招待費調增了,需要做賬務處理嗎
答: 所得稅匯算清繳時工資·業務招待費調增了,需要做賬務處理嗎 不用
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
業務招待費匯算清繳,調減了凈利潤虧損額,需要做賬務處理嗎
答: 你好!這個不用做賬務處理
老師,匯算清繳中,業務招待費調增了?怎么做賬務處理?謝謝
討論
2017年的年度匯算清繳的調增的業務招待費,要做賬務處理嗎?
所得稅匯算清繳時調增了業務招待費,需要繳稅。是否要做調整分錄?
老師,匯算清繳業務招待的調增怎么做賬務處理
收入為0 ,業務招待費為150,做匯算清繳時,需要做調增嗎?
答疑陳園老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
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Ella 追問
2019-05-21 15:39
答疑陳園老師 解答
2019-05-21 15:41
Ella 追問
2019-05-21 15:49
答疑陳園老師 解答
2019-05-21 15:50