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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-05-13 17:43

您好,您的分錄是正確的。

shirley 追問

2019-05-13 18:05

老師請問,沒有發票,做賬的時候,原始憑證應該附什么?

王雁鳴老師 解答

2019-05-13 18:08

您好,沒有發票,做賬的時候,原始憑證應該附上合同比較好,如果沒有合同,建議寫個說明。

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相關問題討論
您好,您的分錄是正確的。
2019-05-13 17:43:58
您好 判決時 借:資產減值損失 254827.31-34123.36=220703.95 貸:壞賬準備 220303.95 收到付款 借:銀行存款 34123.36 壞賬準備 220703.95 貸:應收賬款 254827.31
2019-04-11 16:14:56
第一個分錄是付房租時就取得了發票,第二個分錄是沒有取得發票,取得發票后再計入管理費用
2018-09-19 15:04:51
同學,你好 你的意思是,應該做成這個分錄的,對嗎?? 借:庫存商品 貸:應付賬款
2024-09-06 12:59:58
1.計提專項儲備:借:管理費用貸:專項儲備 這一步驟本身不涉及稅額的處理,因為專項儲備是一種內部的資金儲備,用于特定的目的,如安全檢修等。 1.購買備品備件(入庫時):如果備品備件入庫時發票尚未收到,可以采用暫估入賬的方式。借:庫存商品(暫估價值)應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(如果適用,按暫估價值計算)貸:應付賬款——暫估應付賬款? 2.備品備件領用:備品備件領用時,應當沖減專項儲備。借:專項儲備貸:庫存商品?這里不涉及稅額的處理,因為稅額已經在入庫時計入“應交稅費”科目。 3.付款時:當收到發票并付款時,需要調整之前的暫估入賬,并支付款項。首先,用紅字沖回之前的暫估入賬(包括稅額):借:庫存商品(紅字)(暫估價值)應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(紅字)(按暫估價值計算)貸:應付賬款——暫估應付賬款(紅字)?根據發票金額重新入賬:借:庫存商品(發票金額)應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(按發票金額計算)貸:應付賬款?最后,支付款項:借:應付賬款貸:銀行存款? 至于您提到的“公司要付款的時候還要走應付預付科目,便于往來對賬”,這通常是為了更好地管理現金流和供應商關系。在會計處理上,可以根據公司的實際情況和需求,在付款前將款項計入“預付賬款”科目,待收到發票后再從“預付賬款”轉入“應付賬款”并支付款項。但這并不影響稅額的處理,稅額的計算和記錄仍然基于發票金額。
2024-05-20 09:26:29
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