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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-05-13 10:23

你好,廠房現在的用途是什么。

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相關問題討論
你好,廠房現在的用途是什么。
2019-05-13 10:23:24
你好!廠房是不動產了
2019-03-07 17:12:36
你好!你可以計入不動產的成本
2017-08-11 11:19:55
你好,就是屬于不動產租賃行業
2019-04-23 15:14:11
50199 其他建筑物 *不動產*銷售自建的房屋廠房
2018-11-06 14:49:19
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精選問題
  • 你好,老師,可以發一個出口的企業做賬的實操給我看

    采購環節 企業購進出口貨物,取得增值稅專用發票。假設采購一批服裝,價款 100 萬元,增值稅稅率 13%,款項尚未支付。會計分錄為: 借:庫存商品 - 服裝 1000000 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 130000 貸:應付賬款 1130000 出口環節 貨物出口,確認收入。假設出口這批服裝,價值 20 萬美元,當日匯率為 6.5。會計分錄為: 借:應收賬款 - 應收外匯賬款(客戶名稱) 1300000(200000×6.5) 貸:主營業務收入 - 自營出口銷售收入 1300000 同時,結轉成本: 借:主營業務成本 - 自營出口銷售成本 1000000 貸:庫存商品 - 服裝 1000000 計算征退稅差額,假設退稅率為 10%,則征退稅差額 = 200000×6.5×(13% - 10%)= 39000 元。會計分錄為: 借:主營業務成本 - 自營出口銷售成本(征退稅差額)39000 貸:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額轉出)39000 收款環節 收到客戶的貨款,假設匯率變為 6.4,產生匯兌損失。會計分錄為: 借:銀行存款 - 待核查賬戶 - 結匯戶 1280000(200000×6.4) 財務費用 - 匯兌損益 20000 貸:應收賬款 - 應收外匯賬款(客戶名稱) 1300000 出口退稅環節 計算應收出口退稅額 = 200000×6.5×10% = 130000 元。會計分錄為: 借:應收出口退稅款(增值稅) 130000 貸:應交稅費 - 應交增值稅(出口退稅) 130000 收到出口退稅款時: 借:銀行存款 130000 貸:應收出口退稅款(增值稅) 130000 其他費用環節 支付出口運輸費 5000 元,會計分錄為: 借:銷售費用 - 運雜費 5000 貸:銀行存款 5000

  • 老師,請問往來科目是負數要調整嗎?

    往來科目是負數,要重分類

  • 老師,我們2月辦理的營業執照,個稅按0申報的,會計軟

    不用計提工資,辦公室資料不用繳印花稅

  • 是這樣的,三月底當地稅務所通知說我們去年的增值

    您好,是補到所屬期25年1月了還是1月份申報的24年12月的?

  • 老師,你好,我企業注冊資金已經實繳,現在想注銷公司,

    收到實收資本只需要交印花稅

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