
應(yīng)掛往來賬錯做業(yè)務(wù)成本已跨年怎么調(diào)賬呢
答: 您好,直接賬,借:以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù),貸:往來科目,負(fù)數(shù),再做分錄,借:利潤分配-未分配利潤,負(fù)數(shù),貸;以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù)。
請問其他應(yīng)付款 往來單位掛錯了,跨年怎么調(diào)整?
答: 其他應(yīng)付款 往來單位掛錯了,你可以調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
19年本來應(yīng)該入主營業(yè)務(wù)成本的,錯入在建工程了,跨年應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
答: 你好,今年這樣調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本,貸;在建工程
比如去年往來科目掛錯了 今年調(diào)整 是本來是 借:銀行存款-2000 代:其他應(yīng)付款B 現(xiàn)在要調(diào)整成其他應(yīng)付款A(yù) 怎么做賬
去年賬務(wù)做的是借業(yè)務(wù)成本10000,貨銀行存款10000,今年核實應(yīng)掛往來賬,可以不調(diào)以前年度損益直接紅字沖賬不呢?詳細(xì)會計分錄是什么呢
上月的往來科目記錯了,把應(yīng)付記成了應(yīng)收,本月發(fā)現(xiàn),調(diào)賬怎么調(diào)整呢?

