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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-09-08 17:02

沖銷上月的賬務(wù)處理,重新按正確的分錄做賬務(wù)處理。就是沖紅更正法處理

加油過 追問

2021-09-08 17:11

咋處理?給個分錄

江老師 解答

2021-09-08 17:12

你上月的分錄是什么呢,需要看上月的分錄,才能決定本期的賬務(wù)處理

加油過 追問

2021-09-08 17:30

借;應(yīng)付賬款
 貸:銀行存款
      本來應(yīng)該是應(yīng)收,寫錯了,上月的已經(jīng)結(jié)賬本月的怎么調(diào)整,把應(yīng)付調(diào)整成應(yīng)收!!

江老師 解答

2021-09-08 17:31

你是退回貨款嗎,為什么是應(yīng)收賬款,應(yīng)收賬款一般是收款處理。
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款

加油過 追問

2021-09-08 17:48

我是問你次月怎么調(diào)賬,上月已經(jīng)結(jié)賬了,次月發(fā)現(xiàn)往來科目及錯誤了,怎么調(diào)整!!!!!!!

江老師 解答

2021-09-09 08:53

一、次月調(diào)賬,沖銷上月的分錄:
借:應(yīng)付賬款  負數(shù)
貸:銀行存款  負數(shù)
二、更正上月的分錄,分錄是:
借:應(yīng)收賬款   正數(shù)
貸:銀行存款  正數(shù)

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你好 調(diào)表不調(diào)賬:調(diào)整納稅申報表,但不調(diào)整財務(wù)賬套里的數(shù)據(jù)
2022-01-10 10:13:44
你好,做之前支付相反分錄 借;銀行存款,貸;固定資產(chǎn)等科目
2020-07-13 15:30:22
你好,你可以找出錯誤的地方,然后做調(diào)整分錄
2018-10-16 14:38:51
清查資金:逐筆核對提現(xiàn)、現(xiàn)金收支憑證,找經(jīng)手人核實流向,理清業(yè)務(wù)實質(zhì)。 現(xiàn)金負數(shù):記賬錯就更正(補記收入 / 沖減多記支出);真超支就補資金,后續(xù)流入時調(diào)賬。 個人賬戶:讓會計把錢轉(zhuǎn)回公司,是代收代付就補記往來賬(先掛其他應(yīng)收 / 應(yīng)付,再平賬)。 規(guī)范內(nèi)控:補全現(xiàn)金收支記錄,建現(xiàn)金審批、盤點、職務(wù)分離制度,防再犯。 溝通審計:隨時匯報調(diào)賬進度、原因,拿不準就問審計局要指導,確保合規(guī) 。
2025-07-01 10:38:49
若客戶不同意退票重開,可進行如下調(diào)賬: 收入調(diào)整:按少開金額補記收入,借 “應(yīng)收賬款”,貸 “主營業(yè)務(wù)收入”、“應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”,摘要注明 “調(diào)整 ** 發(fā)票少記收入”。 成本調(diào)整:若之前成本結(jié)轉(zhuǎn)有誤,按正確與錯誤成本差額補記成本,借 “主營業(yè)務(wù)成本”,貸 “庫存商品”,摘要注明 “調(diào)整 ** 發(fā)票對應(yīng)的銷售成本”。同時要關(guān)注稅務(wù)風險,必要時與稅務(wù)機關(guān)溝通。
2025-01-17 16:43:16
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