這是2024年度12月份的報表:其他應收款金額:9756642 問
你好,其他應收款是別人借你的錢,誰的單位的股東還是員工還是外面的人?應收賬款的正是貨款的,收不回來的。做壞賬借信用減值損失貸壞賬準備 借壞賬準備貸應收賬款。 答
你好老師,我們去年12越開發票后我暫估80萬人工費 問
稅管員不認可可能是因匯算清繳規定,企業需補充成本費用有效憑證。民工工資若屬工資薪金支出,在實際發生且合理、有合法有效憑證、依法代扣代繳個稅的條件下,可不憑發票稅前扣除。你暫估的人工費若符合這些條件,應可扣除,不被認可或許是證明材料有問題或當地有特殊要求,建議與稅管員溝通說明。 答
老師,前期取得的進項專票,前期已認證抵扣,現在對方 問
你好,你前期認證抵扣的時候,如何做的分錄。 答
老師您好,我們公司投資另一個公司30萬,現在投資的 問
你好,你是填入哪個表。這個屬于資產處置 答
老師我問下新的增值稅法什么時候執行,是2026年1月 問
《中華人民共和國增值稅法》已于2024年12月25日由第十四屆全國人民代表大會常務委員會第十三次會議通過,并將于2026年1月1日起正式施行 答

收到財政撥入的獎勵金,但規定有專項用途的怎么做賬
答: 同學你好, 政府獎勵金處理會計分錄: 借:銀行存款 貸:營業外收入--政府補助
你好,公司收到專項用途財政性資金怎么做會計分錄,專項用途財政性資金用于支出所形成的費用又是怎么做分錄的?
答: 您好!一、企業收到撥款時: ??借:銀行存款 ??貸:專項應付款?——?×××項目 二、專項研究項目需要購置儀器設備等固定資產時: ??借:固定資產 ??貸:銀行存款 ??借:專項應付款?——?×××項目 ??貸:資本公積
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好,請問企業收到財政部門的專項資金以后怎么做賬?花錢的時候又應該怎么做呢?謝謝
答: 1、借:銀行存款 貸:營業外收入 2、借:管理費用等 貸:銀行存款

