
所得稅匯算清繳后,因為業務招待費調增,如果要交稅賬上要調整以前年度損益;如果企業是虧損,因為業務招待費調增,也要調整以前年度損益?
答: 你好,如果要交稅,賬務處理是 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅 ,?貸:銀行存款 如果不交稅,就不需要做分錄的??
匯算清繳時需要調增的業務招待費,要在以前年度損益調整表哪個科目下填列?
答: 你好,是在匯算清繳報表里面八納稅調整明細表扣除項目有一個招待費。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1月份有報銷12月的招待費,金額在2萬左右,12月份沒有計提這筆費用,我通過以前年度損益調整了這筆費用,請問匯算清繳時,調整的這筆費用也要算進來么?
答: 您好 匯算清繳時,調整的這筆費用也要算進來


財務猿 追問
2019-05-09 10:03
答疑郭老師 解答
2019-05-09 11:04
財務猿 追問
2019-05-09 11:05
答疑郭老師 解答
2019-05-09 11:12
財務猿 追問
2019-05-09 11:13
答疑郭老師 解答
2019-05-09 11:16