
5月份申報增值稅開的銷項發票有13%也有16%,申報增值稅采集銷項發票時我該怎么填呢
答: 將13%的銷售發票與16%的銷售發票,按專用發票進行分類,按普通發票進行分類,最后匯總計算銷售額、稅額,進行填列在增值稅附表一13%的稅率這一行的數據中
深圳這邊的,申報增值稅時,銷項發票采集時,發票份數我是要填多少份,是填16份,還是15份,還是填13份。
答: 16份的,銷項的不需要填寫份數的吧
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
4月份開增值稅發票稅率有13%、16%的,5月份申報表16%怎么填寫?
答: 16填寫在13稅率欄里 13的正常填寫
我在4月份屬期申報增值稅的時候,未開票收入是5萬, 5月份開具了增值稅專用發票5萬,(這個發票5萬是對應4月份未開票收入5萬開的票) 老師,請問我申報5月份屬期增值稅的時候,這個銷項采集該如何填寫?
老師,我問下,我這個月申報3月份有20萬的未開票收入16%稅率,我4月份開16%的發票出支,我5月申報4月份的增值稅時,那20萬16%的增值稅已經在3月份里申報了,我申報4月份增值稅時如何填報表呢?
老師,我問下,我這個月申報3月份有20萬的未開票收入16%稅率,我4月份開16%的發票出支,我5月申報4月份的增值稅時,那20萬16%的增值稅已經在3月份里申報了,我申報4月份增值稅時如何填報表呢?


胡慶艷 追问
2019-05-08 19:53
江老師 解答
2019-05-08 19:53