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飛天小能豆
于2019-05-07 14:40 發布 ??3977次瀏覽
阿文老師
職稱: 中級會計師,初級會計師,經濟師
2019-05-07 15:00
用其他應付款買固定資產?
飛天小能豆 追問
2019-05-07 15:07
是的,外借人員的公用經費,作為往來款放在其他應付款里
阿文老師 解答
2019-05-07 15:08
直接減少銀行存款 增加固定資產
2019-05-07 15:26
老師,這樣其他應付款就不對了
2019-05-07 16:04
專項應付款科目核算企業取得政府作為企業所有者投入的具有專項或特定用途的款項,一般是按資本性投資項目進行明細核算。企業收到政府撥入款項時,借記“銀行存款”等科目,貸記“專項應付款”。在將政府撥款用于工程項目建設時,借記“在建工程”等科目,貸記“銀行存款”、“應付職工薪酬”等科目。工程項目完工后,對形成長期資產的部分,借記“專項應付款”,貸記“資本公積——資本溢價”科目;對未形成長期資產需要核銷的部分,借記“專項應付款”,貸記“在建工程”等科目;撥款結余需要返還的,借記“專項應付款”,貸記“銀行存款”科目。本科目期末貸方余額,反映企業尚未轉銷的專項應付款。
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請問事業單位政府會計制度,其他應付款買固定資產怎么記賬?
答: 借固定資產,應交稅費,貸其他應付款
政府會計制度下,事業單位用其他應付款買的固定資產,怎么記賬?
答: 用其他應付款買固定資產?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
衛健委給差額事業單位撥了一筆款,收到時做了借:銀行 貸:其他應付款。然后用這筆錢購買了固定資產,借:其他應付款 貸:銀行 借:固定資產 貸? 這個貸方用什么科目呢?(政府會計制度)
答: 借:固定資產 貸 本年盈余
討論
師你好,我是事業單位執行政府會計制度。17年有筆帳借:其他應付款-職業年金 11500.72,貸:零余額帳戶,今年應該怎么調整過來
事業單位政府會計制度,2018年有一筆款應該列事業支出,當時做的其他應付款,2019年怎么糾正。
您好,請問事業單位現金盤盈查明原因前計入待處理財產損益嗎?我看高等學校會計制度是寫的盤盈做借現金科目,貸其他應付款或其他收入,我就有點疑問,覺得這是查明原因后的處理
阿文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,經濟師
★ 4.96 解題: 1868 個
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飛天小能豆 追問
2019-05-07 15:07
阿文老師 解答
2019-05-07 15:08
飛天小能豆 追問
2019-05-07 15:26
阿文老師 解答
2019-05-07 16:04