
附加稅是按照“應(yīng)納增值稅額”來計(jì)算繳納的嗎?還有就是,應(yīng)納增值稅額=本月銷項(xiàng)稅額 - 本月進(jìn)項(xiàng)稅額?
答: 是的,就是你說的那樣子
服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額有10%加計(jì)扣除,那附加稅是不是按照扣除后的應(yīng)納稅額計(jì)算?
答: 是的,根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅交附加稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月申報(bào)表,無銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng)稅額10000。增值稅納稅申報(bào)表顯示即征即退進(jìn)項(xiàng)為-10000,本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為10000,然后增值稅附表五本月應(yīng)納稅金及附加應(yīng)納稅額為1200我只有進(jìn)項(xiàng),沒有銷項(xiàng),即征即退為什么會(huì)有金額,還是應(yīng)納稅金額,以至于稅金及附加也產(chǎn)生應(yīng)納稅金額
答: 手動(dòng)改不了,我填完進(jìn)項(xiàng)之后,他自己就跳出來了,填寫步驟也是根據(jù)提示來的

