
老師好,我想請教一個問題,就是18年10月份我有張發票科目掛錯了,本來應該是:借:銷售費用--運費 209 貸:應付賬款--耀輝國際貨運 209,但是我當時做成了借:銷售費用--運費 209 貸:庫存現金 209 。然后我1月份點現金才發現我現金多了,現在現金多了209元,但是應付賬款借方,又有209元沒平,請問老師現在這個怎么處理好,我可以在后面的運費中付一個209元的現金出去,然后發票回來我沖銷應付這樣可以嗎?但是這樣會不會有問題?
答: 不可以,這屬于前期差錯了,做一筆更正分錄,借:庫存現金209,貸:應付賬款-耀輝209 。
做企業內賬,支出的現金沒有對應的發票和收據,分錄怎么做,直接借:管理費用/銷售費用 貸:庫存現金/銀行存款/其他應付款嗎
答: 同學 您好 支付的現金也沒有收據么?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,我去年12月份有一張憑證做錯了,現在發現,我可以在12月份里直接補做一張嗎?原分錄,借銷售費用,貸,庫存現金,應更改為借,銷售費用,貸應付賬款
答: 你好 原分錄,借銷售費用,貸,庫存現金,應更改為借,銷售費用,貸應付賬款 根據你這個描述,這樣做調整分錄就是了,借;庫存現金,貸;應付賬款

