
老師,我申報4月份的增值稅,是四月份開的進(jìn)項,5.7號才認(rèn)證,那5月份交增值稅的時候可以抵扣吧?
答: 可以 只要你在申報前認(rèn)證就可以的
老師:增值稅專用發(fā)票必須是,當(dāng)期認(rèn)證當(dāng)期抵扣嗎?如果我4.2號認(rèn)證的發(fā)票,5 月份申報增值稅的時候忘記申報了。6月份申報5月份稅的時候可以抵扣嗎?
答: 你好,要期認(rèn)證當(dāng)期抵扣。當(dāng)月忘記抵扣,下期就不能抵扣了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,我公司出納不清楚在我申報4月份增值稅完成之后,又把三張進(jìn)項發(fā)票勾選認(rèn)證在了4月,我6月份申報5月份增值稅的時候也沒轉(zhuǎn)出,請問可以在7月份申報6月份增值稅的時候再抵扣嗎?()
答: 您好,應(yīng)該來說您已經(jīng)申報過了,那就進(jìn)不了4月份所屬期的,您需要交稅嗎,不需要交稅的話,建議您先作廢申報5月份,然后改了以后重新申報。

