
請問2019年暫估成本,材料已收已領用結轉成本了。款未付,票未到。2020年,收到發票,款未付,分錄怎么做?2019年,暫估多了,2020年又怎么做分錄呢?
答: 多的部分做借原材料 負數 貸應付賬款 負數,結轉成本做原材料 貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸未分配利潤 ,只沖掉多做部分,
請問銷售水泥,沒有收到貨款,也沒有收到發票,要怎么做分錄?需要做結轉成本嗎?
答: 你好 沒有收到貨款 可以計入應收賬款 沒收到發票可以暫估成本等來發票了再沖 需要結轉成本的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問,我們公司是購進空調,然后開的發票是按照服務的,購進空調的時候是怎么做分錄,結轉成本的時候是怎么做分錄?因為公司是進貨,但是銷售的又是服務,所以,和平常銷售貨物有什么區別
答: 安裝服務嗎? 那不行的 你們應該是銷售加安裝的


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2019-04-30 12:05
小楊老師 解答
2019-04-30 14:32
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2019-04-30 15:38
小楊老師 解答
2019-04-30 16:47
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2019-04-30 20:38