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李曉衡
于2016-01-05 21:46 發布 ??1896次瀏覽
吳少琴老師
職稱: 會計師
2016-01-05 22:16
如果是過了幾個月才發現計算錯誤,就不能去前臺申報了吧?
李曉衡 追問
2016-01-05 22:20
和下個月的申報表合起來申報不行嗎
吳少琴老師 解答
2016-01-05 21:50
去稅務局前臺重新申報正確的,有少交的需要補稅
2016-01-05 22:17
也可以,不過全部要按照日萬分之五繳納滯納金
2016-01-06 00:05
當月申報當月的,不能夠合起來申報
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
增值稅申報進項抵扣在哪里報表申報呢?
答: 你好 增值稅申報表,附表二
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:就是去年有認證的專票沒有全部入賬,目前還是在有效期內的發票,但是這樣就造成了增值稅申報表上的進項稅金額與賬上的進項稅金額不一致,這該怎么處理呢?是否需要與申報表一致?
答: 今年補做上就可以
符合條件的加計抵減進項稅填在增值稅申報表的哪里?這個和會計賬上的進項稅不一致可以嗎?
討論
老師,增值稅申報表是不是只填一個收入報表和進項稅那個報表
那個增值稅申報表進項稅結構明細表 里面不通稅率要分開填嗎?
你好,我們公司是100%即征即退,增值稅申報表應該怎么填,是進項稅和銷項稅都要反應在主編即征即退欄嗎?謝謝
老師我們有個買稅盤可以抵扣的進項稅,其他的表都填好了,但是增值稅申報表哪里看不到這個金額,是不是要自己填寫呢
吳少琴老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 34680 個
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李曉衡 追問
2016-01-05 22:20
吳少琴老師 解答
2016-01-05 21:50
吳少琴老師 解答
2016-01-05 22:17
吳少琴老師 解答
2016-01-06 00:05