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百合
于2019-06-07 16:04 發布 ??962次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2019-06-07 16:20
您好,是在附表四里面的下半部分
百合 追問
2019-06-08 11:50
這個和會計賬上的進項稅不一致,可以嗎?
文老師 解答
2019-06-08 12:12
您好,這不影響您的進項稅額,這個做賬的時候,少交的時候,借應交稅費-未交增值稅貸其它收益。
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
增值稅申報進項抵扣在哪里報表申報呢?
答: 你好 增值稅申報表,附表二
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師:就是去年有認證的專票沒有全部入賬,目前還是在有效期內的發票,但是這樣就造成了增值稅申報表上的進項稅金額與賬上的進項稅金額不一致,這該怎么處理呢?是否需要與申報表一致?
答: 今年補做上就可以
符合條件的加計抵減進項稅填在增值稅申報表的哪里?這個和會計賬上的進項稅不一致可以嗎?
討論
老師,增值稅申報表是不是只填一個收入報表和進項稅那個報表
那個增值稅申報表進項稅結構明細表 里面不通稅率要分開填嗎?
你好,我們公司是100%即征即退,增值稅申報表應該怎么填,是進項稅和銷項稅都要反應在主編即征即退欄嗎?謝謝
老師我們有個買稅盤可以抵扣的進項稅,其他的表都填好了,但是增值稅申報表哪里看不到這個金額,是不是要自己填寫呢
文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
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百合 追問
2019-06-08 11:50
文老師 解答
2019-06-08 12:12