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你做匯算清繳的時候你的工資賬上記載的跟實際發生的一樣嗎?我做帳的時候是按照當月計提下月發放的,現在出現應付職工薪酬出現貸方,怎么把應付職工薪酬這塊和實際發放金額改成一致呢
2018年12月計提了年終獎12萬元,今年及以后都不打算發這筆錢了,在2018年匯算清繳時肯定要調增10萬,但是賬上一直掛著應付職工薪酬10萬,應該怎么處理呢?

