
預提管理費用:會計分錄借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款 這樣寫分錄對嗎?麻煩老師指教!
答: 借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款? 分錄對的
#提問# 我們公司有私車公用業務,昨天員工去稅務代開了半年的租賃費,我做賬這樣寫會計分錄 借:預付賬款6000(4-9月) 貸:銀行存款 借:管理費用-租賃費(4月)貸:預付賬款1000 以后每月都按第二個會計分錄攤,我這樣做對嗎、
答: 你好,你的會計分錄非常的正確的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
新公司成立租賃廠房預付了三個月的房租沒有收到發票做的會計分錄借 預付賬款 貸 銀行存款,攤銷一個月的房租 借 管理費用 貸 預付賬款 ,現在收到發票后怎么做,之前的會計分錄是否有錯
答: 新公司成立租賃廠房預付了三個月的房租沒有收到發票做的會計分錄借 預付賬款 貸 銀行存款, 攤銷一個月的房租 借 管理費用 貸 待攤費用,現在收到發票后借:待攤費用貸:預付賬款
某企業1月份預付全年水、電費2400元,會計分錄:借:預付賬款 2 400 貸:銀行存款 2 400 借:管理費用 200 貸:預付賬款 200是否正確。
支付1年房租(201912-202011房租)沒收到發票會計分錄是:借:預付賬款 貸:銀行存款收到發票會計分錄是:借:?貸:?每月攤銷會計分錄:借:管理費用貸:預付賬款
公司辦了張會員卡,充5000元,送1000元,消費2000元,卡余額4000,如何做會計分錄,是借預付賬款5000元,貸銀行存款5000元,消費時:管理費用1000元 貸:預付賬款 1000元嗎

