老師,我5月的采購發(fā)票,我還沒有申請出口退稅,我要在 問
你好,是的。最早都要6月了 答
請問 車輛購置稅是計(jì)入車輛成本 還是另外的科目? 問
你好這個(gè)是記計(jì)入固定資產(chǎn)的成本 答
請問,一般納稅人公司甲為小規(guī)模公司已代采商品(原 問
問題一: 合適。甲公司提供代購服務(wù)屬 “經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”,一般納稅人按 6% 開服務(wù)費(fèi)發(fā)票符合規(guī)定。 問題二: 1. 商品歸屬與模式 若甲先采購再轉(zhuǎn)售(買斷式):商品先入甲庫存,再售給乙; 若純代購(不墊付、發(fā)票直開乙):商品直接歸乙,甲不確認(rèn)庫存。 2. 分錄(按買斷式) 甲公司: 采購: 借:庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:銀行 113 銷售(含服務(wù)費(fèi)): 借:銀行 105 貸:收入 92.92 銷項(xiàng)稅 12.08 借:成本 100 貸:庫存商品 100 乙公司: 借:庫存商品 92.92 進(jìn)項(xiàng)稅 12.08 貸:銀行 105 3. 純代購分錄(甲不入庫) 甲: 借:銀行 118 貸:其他應(yīng)付款 113 收入 4.72 銷項(xiàng)稅 0.28 乙: 借:庫存商品 100 進(jìn)項(xiàng)稅 13 服務(wù)費(fèi) 4.72 進(jìn)項(xiàng)稅 0.28 貸:銀行 118 答
應(yīng)發(fā)工資:61465個(gè)人社保:3759.04,單位社保:26838.62 問
1.計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目)61465,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資61465 2.發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資61465,貸:銀行存款51544.83 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅401.13 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保3759.04公積金5760, 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保,借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目)26838.62,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保26838.62 4.支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保26838.62,其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保3759.04公積金5760,貸:銀行存款 5.繳納個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅401.13,貸:銀行存款401.13 答
再建工程達(dá)到固定資產(chǎn)后已經(jīng)開始折舊,后面又發(fā)生 問
同學(xué)你好 計(jì)入長期待攤費(fèi)用 答

預(yù)提管理費(fèi)用:會(huì)計(jì)分錄借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,支付管理費(fèi)用時(shí)會(huì)計(jì)分錄:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這樣寫分錄對嗎?麻煩老師指教!
答: 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,支付管理費(fèi)用時(shí)會(huì)計(jì)分錄:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款? 分錄對的
公司場地租賃費(fèi)付了一年的,會(huì)計(jì)分錄,當(dāng)月借:管理費(fèi)用租金預(yù)付賬款 貸:銀行存款后面每個(gè)月,借:管理費(fèi)用租金貸:預(yù)付賬款
答: 你好 你這樣的話 就重復(fù)做費(fèi)用了。 你付款一年的時(shí)候做 借預(yù)付賬款貸銀行存款 分?jǐn)偟臅r(shí)候每月做 借:管理費(fèi)用租金 貸:預(yù)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,上個(gè)月一次性付了一年的房租費(fèi),做的會(huì)計(jì)分錄是借預(yù)付賬款,貸銀行存款,本來想每個(gè)月分?jǐn)偟模窍胫鴽]多少錢,就一萬,老師,我可以這個(gè)月一次性把1萬房租費(fèi)記到這個(gè)月嗎?也就是借管理費(fèi)用1萬,貸預(yù)付賬款1萬,可以嗎?
答: 你好,可以的呢,沒事的呢


玩命的月餅 追問
2019-12-14 09:34
小惑老師 解答
2019-12-14 09:55