
老師3月份單位收到物業公司的退租的退款當時的分錄是做的借:銀行存款 38368.5 貸:其他應收款押金 32983 管理 -5060 管理-325.5物業公司讓開了紅沖的發票,把當時租賃費以及物業費全部都紅沖了89350,后又開了我們在退租前使用房屋這段時間的租金及物業費83964.5,分錄應該怎么做啊?現在導致銀行賬上出現差額多了5385.5,現在目前應該怎么調整呢?
答: 你應該是 借:銀行存款 貸:管理費用89350 借:管理費用83965.4 貸:銀行存款
請問一下,物業公司購買發電機柴油,費用以后會向業主分攤收回,那么分錄是否這樣寫:借:其他應收款-發電機柴油 貸:銀行存款
答: 嗯嗯,可以的,沒問題
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
代付股東借款,是不是這樣做?借記:其他應收款—劉 貸記:銀行存款(我們公司法人是姓劉,收款人是王生)
答: 是的,是這樣做分錄的。

