客戶開發(fā)票的時(shí)候金額開錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)沒有注意就把發(fā)票認(rèn)證了并做帳,借:管理費(fèi)用1000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 160 ,貸:銀行存款1160,到下個(gè)月才發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額開錯(cuò)了,我們開紅字信息表,他們開了紅字發(fā)票給我們,我們收到紅字發(fā)票是不是要做是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀,但是當(dāng)時(shí)發(fā)傻了,做成紅沖:借:管理費(fèi)用-1000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 -460,貸:銀行存款- 1160,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個(gè)紅沖錯(cuò)了,但是不知道怎么改正過來了,正確的分錄要做怎么做呀?
西紅柿
于2019-04-18 09:58 發(fā)布 ??853次瀏覽
- 送心意
宸宸老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2019-04-18 10:14
您好,當(dāng)時(shí)應(yīng)該做
借:管理費(fèi)用 -1000
貸:銀行存款 -1160
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 160
但是您雖然科目用錯(cuò),但是您借方“”負(fù)數(shù)“”:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。跟貸方應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)是一樣的性質(zhì)。
如果您已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅下的三級(jí)科目,那么可以不用改賬的
相關(guān)問題討論

應(yīng)該是,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 1000(紅字) 貸:預(yù)付賬款 1160 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 160(藍(lán)字)
2018-11-27 16:10:22

同學(xué)你好,不能抵扣的費(fèi)用認(rèn)證抵扣了,將認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出,再將轉(zhuǎn)出的數(shù)額計(jì)入到費(fèi)用中。
2019-05-02 17:49:26

你們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢?
2020-02-20 18:53:32

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:管理費(fèi)用
2019-02-26 13:09:11

您好
您收到紅字發(fā)票做了應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借方紅字
這就跟進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出意思差不多 不用再做別的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄了
2019-07-04 08:45:00
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息