
公司2017年的進(jìn)項發(fā)票被稅務(wù)稽查認(rèn)定為虛開發(fā)票,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,補交增值稅,我認(rèn)為只要補交增值稅和附加稅就可以了,不用交所得稅,我的理解對嗎?
答: 你好,其實本質(zhì)是要補繳所得稅的呢,不過如果稅務(wù)局沒有強調(diào),可以不交
公司2017年的進(jìn)項發(fā)票被稅務(wù)稽查認(rèn)定為虛開發(fā)票,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,補交增值稅,我當(dāng)時補繳了增值稅和地稅,過了一年半了 ,稅務(wù)局又說讓我補繳那筆企業(yè)所得稅。這個該怎么解決!
答: 稅務(wù)局說的事項,這個也是需要補交稅款及滯納金的,就是說虛開的發(fā)票在稅前列支了成本或費用,少交了企業(yè)所得稅,需要補交企業(yè)所得稅,以及所欠稅款的滯納金。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司一直是虧損,沒有交過增值稅,前陣子有稽查說我們收到的發(fā)票要補交稅款,由于對方開出的發(fā)票有問題,所以我們就按稽查的補交了,補完了又說弄錯啦,應(yīng)該讓我們做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,只因為我們沒交過增值稅,這樣做對嗎
答: 您好!這個是要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出才對。當(dāng)然,如果進(jìn)項轉(zhuǎn)出那個月轉(zhuǎn)出之后需要交稅的話,那您還是要交稅的。

