
社區(qū)托育免征增值稅,免征的增值稅是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款,還是計(jì)入營業(yè)外收入/減免稅款
答: 你好,你這個(gè)是什么減免?疫情期間的減免嗎
老師問一下小規(guī)模增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入借應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入―減免增值稅嗎?還是借應(yīng)交稅金―未交增值稅貸營業(yè)外收入―減免稅款
答: 你好!小規(guī)模按第一個(gè)就可以了。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
未達(dá)起征點(diǎn)的減免的應(yīng)交增值稅,做分錄時(shí)計(jì)提稅金及附加,享受減免后借應(yīng)交稅費(fèi)一城建稅等 貸營業(yè)外收入,增值稅減免分錄借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(減免稅額)貸:營業(yè)外收入,這個(gè)必須要計(jì)入營業(yè)外收入嗎? 計(jì)入營業(yè)外收入就要交企業(yè)所得稅啊
答: 你好,增值稅減免了轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,附加稅減免了不需要計(jì)提 計(jì)入營業(yè)外收入需要并入利潤總額申報(bào)企業(yè)所得稅的
老師,減免的增值稅需要做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:營業(yè)外收入(減免稅款)的會(huì)計(jì)分錄嗎
減免增值稅的分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 9000貸:營業(yè)外收入 9000屬于營業(yè)外收入的不征稅收入嗎
小規(guī)模,免交增值稅的話,月底是不是得轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-免征增值稅
增值稅免稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款貸:營業(yè)外收入_減免稅額開了兩張發(fā)票,金額寫一個(gè)分錄可以嗎


梅 追問
2019-04-17 10:33
答疑蘇老師 解答
2019-04-17 10:34
梅 追問
2019-04-17 11:24
答疑蘇老師 解答
2019-04-17 11:24