
3月15日有交金稅盤服務(wù)費280元,現(xiàn)在申報3月份的增值稅,本月有留抵稅額,不需要交增值稅,那么申報表需要填這個280的稅額減免嗎?
答: 您好,那就不需要填報表,等需要抵扣的時候 做分錄,再填報表就行
老師我3月份稅盤繳納280服務(wù)費,3月申報的時候只是填寫增值稅申報表4.沒有填寫增值稅減免申報明細(xì)表,4月份可以抵扣嗎?
答: 你好,三月份實際沒有抵扣是嗎,四月份可以的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
9月份的時候稅控盤服務(wù)費280元,9月份填報表的時候填寫了抵扣增值稅,但是9月份免稅的,現(xiàn)在12月份我有增值稅需要交,是不是可以抵扣,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-稅費減免 帶:營業(yè)外收入-
答: 同學(xué) 您好 您9月份的時候抵扣成功了么 如果沒有成功 那現(xiàn)在可以抵扣 您收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的


桃子姐姐 追問
2019-04-16 15:27
宸宸老師 解答
2019-04-16 15:31
桃子姐姐 追問
2019-04-16 15:38
宸宸老師 解答
2019-04-16 15:43
桃子姐姐 追問
2019-04-16 15:47
宸宸老師 解答
2019-04-16 15:47