
3月繳納了280元稅控盤服務(wù)費(fèi),當(dāng)月不抵扣,需要留底,應(yīng)該怎么填寫申報(bào)表目前已填寫表四和增值稅減免申報(bào)表,但是主表留底稅額不對(duì),還是上月留底稅額,本期應(yīng)抵扣稅額合計(jì)應(yīng)該是上期留底加本期留底,不是嗎??
答: 如果不需要澆水交稅的話,手表是不需要填寫的。
老師,增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+免抵退稅不得免征和抵扣稅額-上期留底稅額+免抵退應(yīng)退稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么?增值稅稅負(fù)率=增值稅應(yīng)納稅額/收入合計(jì)么?
答: 你好 是的 是這樣來看的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師問一下申請(qǐng)抵扣稅控盤的費(fèi)用,借方應(yīng)交增值稅減免稅款,貸方紅沖管理費(fèi)用,那月底借方的應(yīng)交增值稅減免稅額在怎么做?
答: 您好,不需要了,這樣做就可以了


陪你考證的初級(jí)班主任 追問
2022-04-19 11:57
東老師 解答
2022-04-19 12:01