
你好,公司未開(kāi)票預(yù)收款記提稅金及附加后月末轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn),但相應(yīng)的收入未開(kāi)票,成本發(fā)票也未拿到,此時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加是否合理?應(yīng)怎么處理?
答: 同學(xué)。沒(méi)交增值稅,預(yù)交的這部分屬于預(yù)交,不屬于稅金及附加。不結(jié)轉(zhuǎn)。
老師好!請(qǐng)問(wèn)月底結(jié)轉(zhuǎn)未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,怎么做分錄,先結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加,再把稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?
答: 你好,做到待認(rèn)證科目就可以,不需要結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1-本月已交增值稅及附加稅,月末是結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加嗎? 稅金及附加借貸方表示什么意思呢?2-本年利潤(rùn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊?收入是506161.01,成本是235699.71,費(fèi)用是19808.17。這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做呢?
答: 你好,1-本月已交增值稅及附加稅,月末是結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加嗎?——是代開(kāi)專票預(yù)交的么 稅金及附加借貸方表示什么意思呢? ——借方表示本期計(jì)提的附加稅費(fèi),貸方表示轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)數(shù) 收入是506161.01,成本是235699.71,費(fèi)用是19808.17。這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做呢? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等506161.01 貸:本年利潤(rùn) 506161.01 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等235699.71 貸:管理費(fèi)用等 19808.17

