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老師,具體的工資分錄怎么寫,我在這代賬公司,一般就計提,借管理費用,貸應付工資,發放的時候,借應付工資,貸庫存現金,,稅不往分錄里寫嗎?
老師,之前的會計,支付工資那筆分錄,直接是借管理費用,貸庫存現金,沒計提,支付的是當月的工資,我還是按他們這樣做嗎??是不是有問題啊
老師你好,我有筆分錄是管理費用-工資10500. 庫存現金-胡旭10500,因為出納要離職,是另一個人出的2800,這個10500的有2800是另個人付,現在如何修改憑證,沖紅還是補充

