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小科
于2019-04-22 16:53 發布 ??551次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-04-22 16:54
你好,正確的分錄應當是?
小科 追問
2019-04-22 18:42
上年做了一筆借管理費用貸,庫存現金現在要沖掉,怎么做?
鄒老師 解答
2019-04-22 19:01
你好,借;庫存現金,貸;以前年度損益調整——管費用 800沖銷做這個分錄
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請問一下買水卡的 分錄 借:管理費用 貸:庫存現金錄憑證時 怎么錄 ?需要錄兩遍?
答: 您好,您的分錄沒問題,一遍即可
老師,想問一下2017年有一筆分錄為 借:管理費用-協作費201070 貸:庫存現金201070 。現在怎么沖回
答: 你好,沖銷這樣做分錄 借;庫存現金201070,貸;以前年度損益調整—管理費用-協作費201070
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問老師,用庫存現金支付管理費用的分錄是借管理費用,貸現金對嗎?
答: 您好,是的 借:管理費用 貸:庫存現金
如果發現去年的帳有錯誤,還可以補救嗎?比喻說是一筆:借:管理費用800。貸:庫存現金800,分錄怎么做
討論
請問下老師就是我11月份借:管理費用貸庫存現金做錯了。其實我要貸現金的。12月我分錄應該怎么調賬啊
老師,假如這題要求寫分錄借方寫成管理費用貸方庫存現金能拿分不
對于購入500萬以下的可以一次性計入費用么,分錄就是借:管理費用 貸:庫存現金么?
老師,之前的會計,支付工資那筆分錄,直接是借管理費用,貸庫存現金,沒計提,支付的是當月的工資,我還是按他們這樣做嗎??是不是有問題啊
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624558 個
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小科 追問
2019-04-22 18:42
鄒老師 解答
2019-04-22 19:01