老師:2023年我們有增值稅加計抵減,申報增值稅報表 問
借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入 答
老師,請問怎么查詢一家公司是不是一般納稅人? 問
您好,在電子稅務局上面看增值稅的報表就可以了 答
請問老師:分公司不就地分攤稅款,則無需單獨匯算清 問
你好,說起來差不多是這樣,但是實操中看稅務局要求。 答
提問公司給業(yè)務員發(fā)放工資522.3元,代扣社保,實發(fā)工 問
借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資522.3, 借應付職工薪酬工資 貸、其他應收款、個人負擔的社保522.3 答
老師好,請問:一般納稅人 月末增值稅如何結轉 ? 年末 問
增值稅年末結轉的會計分錄包括以下幾個步驟: 結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉未交增值稅: 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額: 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 答

老師您好,請教一下我們是銷售方開了一張發(fā)票,已跨月,但對方?jīng)]有認證?,F(xiàn)這張發(fā)票的部分貨物需要退貨處理,購買方不想出紅字信息表,想讓我們單獨出一張退貨部分的紅票,請問這種操作能實現(xiàn)嗎?具體怎么操作?謝謝!
答: 不能,跨月發(fā)票不能作廢。如果是小金額的建議可以在下次開具時以折讓形式調(diào)減不必單獨開紅字。
購買方發(fā)票已認證,發(fā)生貨物退回,如何申請開具紅字發(fā)票
答: 你好! 先在開票系統(tǒng)填寫開具紅字發(fā)票申請單 稅務局審核通過后 再在開票系統(tǒng)開紅字發(fā)票就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購買方要退貨,但發(fā)票已經(jīng)認證,購買方需要開紅字發(fā)票嗎
答: 您好 購買方申請開具紅字發(fā)票信息表 銷售方根據(jù)購買方開具的信息表開具紅字發(fā)票
購買方已經(jīng)認證,銷售方開紅字信息表,紅字發(fā)票,購買方?jīng)]認證,銷售方開紅字信息表,紅字發(fā)票,是這樣嗎?
請問購買方19年買的貨,發(fā)票已認證,現(xiàn)在要退一部分的商品,銷售方開紅字發(fā)票時是不是按購買方給的紅字信息表上的資料開就好,不用再次開藍字發(fā)票!
2017年購買一臺機器設備,現(xiàn)在要退貨,已經(jīng)認證,需要開紅字發(fā)票,開紅字呢,還是廠商自己可以開紅字呢,開紅字的流程是什么?


孫志驍 追問
2019-04-12 12:17
季老師 解答
2019-04-12 13:47