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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-04-11 07:52

開紅字做借應收 負數 貸主營業務收入 負數 應交稅費-應交增值稅 負數 開正確發票做借應收貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅

煙花懿冷 追問

2019-04-11 07:54

老師,款已在上月收到,票面地址有誤重開的,怎么做賬?謝謝

maize老師 解答

2019-04-11 07:56

你收到款就做借銀行存款貸應收賬款就可以,你沖回按發票上面沖就可以

煙花懿冷 追問

2019-04-11 07:58

老師,我沒通過應收賬款科目,上月開錯發票時已收到款,做了正常的銷售分錄,這月開的紅字和正確發票,這月怎么做賬呢?不涉及銀行存款和應收賬款

maize老師 解答

2019-04-11 08:01

那你做啥分錄,你之前做啥分錄

煙花懿冷 追問

2019-04-11 08:03

之前借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅

煙花懿冷 追問

2019-04-11 08:04

這是上月做的,因地址開錯,本月開紅字和正確發票,怎么做賬呢

maize老師 解答

2019-04-11 08:25

貸銀行 貸主營業務收入 負數 應交稅費-應交增值稅 負數  借銀行貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅

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那需要按這個沖掉你們之前那個入庫存商品,根據商品這個比例沖掉,要是這個商品不一樣話,借庫存商品 負數 貸應付賬款 負數 進項稅額轉出
2019-12-11 17:13:36
開紅字做借應收 負數 貸主營業務收入 負數 應交稅費-應交增值稅 負數 開正確發票做借應收貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2019-04-11 07:52:39
你好,是要在年底開、當月做賬
2018-01-18 13:47:42
你好 借;應付賬款等科目,貸;原材料等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
2019-10-31 11:35:30
你好 你做紅字分錄 原來做賬分錄不變 金額負數沖
2019-01-08 10:55:18
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