2022年把其他應(yīng)付款做成了業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,是行政單 問
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)主要反映單位的財(cái)務(wù)狀況和收支情況。對(duì)于2022年的錯(cuò)誤,需要進(jìn)行以下調(diào)整: (1)沖減錯(cuò)誤的業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 借:其他應(yīng)付款(金額) 貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用(金額) (2)調(diào)整其他應(yīng)付款 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用(金額) 貸:其他應(yīng)付款(金額) 答
一般納稅人,新租入辦公室的裝修,裝修費(fèi)40萬元,不作 問
你好,如果收入較大,可以一次性入費(fèi)用。 匯算清繳沒有取得發(fā)票就要納稅調(diào)增。 屬于租入建筑物的改建支出。 答
公司24年暫估20萬成本,到25年5月31日都未取得發(fā)票 問
你好,你這個(gè)本身就是虛擬的,是不是? 答
老師,我想問一下,我們是商貿(mào)的,2024年有兩筆暫估的 問
關(guān)鍵是那個(gè)暫估實(shí)際收到貨沒?還是虛假暫估? 答
我們公司每年都存在一個(gè)私車公用的情況,根據(jù)租賃 問
同學(xué)您好,洗車費(fèi)60元可以并入員工工資作為福利費(fèi)用支出,在申報(bào)工資個(gè)稅時(shí)合并申報(bào)就可以了 答

上月辦了外經(jīng)證預(yù)交了增值稅,這個(gè)月該如何申報(bào)納稅?
答: 你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人。
我上月辦了外經(jīng)證預(yù)交了增值稅,這個(gè)月該如何申報(bào)納稅?
答: 預(yù)繳的增值是在申報(bào)表中作為本期已繳稅額
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司是一般納稅人,上月辦了外經(jīng)證預(yù)繳了增值稅、附加稅、印花稅,這個(gè)月該如何申報(bào)納稅?
答: 你好;? 你們預(yù)交后; 預(yù)交欄次會(huì)自動(dòng)出來預(yù)交金額; 到時(shí)申報(bào)可以自動(dòng)抵減的 ; 或者是? 自動(dòng)不了 。手動(dòng)去寫預(yù)繳欄次即可? ?

