老師,簽訂勞動(dòng)合同的時(shí)間一般是已簽訂勞動(dòng)合同為 問
簽訂勞動(dòng)合同的時(shí)間一般以雙方實(shí)際簽訂勞動(dòng)合同的日期為準(zhǔn) 答
已知貨物收入開票含稅金額246001.23元,服務(wù)收入開 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問老師,公司發(fā)行債券,面值100,發(fā)行價(jià)格95,面率3%,實(shí) 問
你好,你用面值乘以面率跟你的實(shí)際乘以實(shí)際稅率四舍五入后是一樣的。 答
老師 你好~請(qǐng)問產(chǎn)假工資如何算的?例如稅前工資是8 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問公司收到贈(zèng)送的貨物后期會(huì)銷售怎樣入賬 問
您好, 借:庫(kù)存商品 貸:營(yíng)業(yè)外收入 答

老師,如果工資和社保不計(jì)提,直接發(fā)放,可不可以做這樣的 借:管理費(fèi)用(公司部分社保)2000 其他應(yīng)收款(個(gè)人部分社保)1000 貸:銀行存款3000發(fā)放工資時(shí) 借:管理費(fèi)用—工資5000 貸:其他應(yīng)收款1000 銀行存款4000 銀行存款
答: 學(xué)員您好,工資社保是要計(jì)提的,要不然你這樣很難查賬,走應(yīng)付職工薪酬科目就可以查到所有明細(xì)的,你這分錄沒錯(cuò),計(jì)提一下就行
老師,企業(yè)支付社保費(fèi)分錄可以這樣嗎?不計(jì)提的情況下,支付時(shí),借 管理費(fèi)用-社保(單位部分) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 貸 銀行存款發(fā)放工資時(shí),借 管理費(fèi)用-工資 貸 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 銀行存款
答: 你好,如果是外賬的話,建議企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保也通過(guò)應(yīng)付職工新出來(lái)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
提前一個(gè)做發(fā)放工資,做借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,下月發(fā)工資的時(shí)候怎么處理,不需要計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
答: 借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款

