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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-04-06 14:32

你好,你看不輸入是否可以保存

GaMeng 追問

2019-04-07 08:37

能保存。老師,1月暫估庫存商品6500元(借庫存商品,貸應付賬款),而且結轉了成本(借主營業務成本,貸庫存商品),3月份這張發票到手,怎么做財務處理?

小惑老師 解答

2019-04-07 08:40

你是一般人嗎?跟你暫估的金額有差距嗎?具體是什么情況

GaMeng 追問

2019-04-07 08:53

是一般納稅人。實際發票金額是6200,怎么調整成本

小惑老師 解答

2019-04-07 08:55

沖減6500以前成本 重新做采購,沖減多結轉300成本

GaMeng 追問

2019-04-07 09:02

老師,我是要將前面做的兩筆分錄,借庫存商品,貸應付賬款;借主營業務成本,貸庫存商品,都沖紅?然后重新在3月做分錄?借庫存商品,借應交稅費進項稅額,貸銀行存款;借主營業務成本,貸庫存商品?

小惑老師 解答

2019-04-07 09:15

1.借庫存商品,貸應付賬款;(紅字) 
2.重做借庫存商品,借應交稅費進項稅額,貸銀行存款 
3.借:庫存商品 
貸銀行存款

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相關問題討論
你好,你看不輸入是否可以保存
2019-04-06 14:32:32
你好,應付賬款明細是暫估應付賬款 庫存商品需要錄入名稱,數量,單價信息
2018-06-29 10:20:59
你好,一般是小數點后兩位的
2020-01-09 09:42:15
你好!是的。先紅字沖減暫估的,然后再按發票再入一次
2022-01-07 09:29:35
你好,數量金額明細賬,是先暫估入賬,然后結轉。然后紅沖,然后根據發票入賬,然后補結轉成本。
2024-05-20 20:15:22
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精選問題
  • 購進了固定資產,當時發票沒來,付了錢了,已經計提2月

    沖減原暫估入賬分錄 原暫估入賬時(假設借記 “固定資產”,貸記 “應付賬款 —— 暫估” ),現做相反分錄: 借:應付賬款 —— 暫估(原暫估金額 ) 貸:固定資產(原暫估金額 ) 沖減已計提折舊 沖減 2 個月已計提的折舊(假設原折舊分錄借記 “管理費用” 等,貸記 “累計折舊” ): 借:累計折舊(2 個月累計折舊額 ) 貸:管理費用(或其他成本費用科目,原折舊計入的科目 )(2 個月累計折舊額 ) 處理退款 若之前付款時借記 “預付賬款”,貸記 “銀行存款”,現收到退款: 借:銀行存款(實際收到的退款金額 ) 貸:預付賬款(原付款金額 ) 稅務處理(如有進項稅) 若之前已抵扣進項稅,需做進項稅轉出(假設原抵扣進項稅為 X ): 借:應付賬款 —— 供應商(X ) 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出)(X )

  • 當月收到的發票當月紅沖,需要入賬嗎

    當月收到的發票當月紅沖,不需要入賬

  • 老師。請問,我公司出口了一票貨,到國外,國外匯錢過

    您好,必須要的是報關單,發票和銀行水單, 一般情況下,海運提單不是國外匯錢過來的必備資料。

  • 你好 問下就是我們生產的是氣泡袋 紙箱 然

    只要你們銷售是13%,進項就可以抵扣,不需要做啥

  • 老師,短期薪酬是指服務年度報告期間結束后12個月

    你好,短期薪酬是指服務年度報告期間結束后12個月內支付的

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