APP下載
穩(wěn)重的書本
于2019-04-05 14:53 發(fā)布 ??553次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-04-05 15:02
同學(xué)。只有更改申報表。
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
將免抵稅的數(shù)字填在了免稅那一欄咋處理呢
答: 同學(xué)。只有更改申報表。
是這樣的,會計將進出口增值稅主表中的免抵稅的數(shù)字填在了免稅里面家是生產(chǎn)型出口企業(yè)需要咋處理這個事呢
答: 可以去稅務(wù)局做更正申報
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
出口企業(yè)免抵稅額繳納城建稅的時候,直接將免抵稅額填在了一般增值稅那一欄,沒有填在免抵稅額那里有關(guān)系嗎
答: 你好,需要填寫在免抵額那里,應(yīng)該不妨礙繳稅,你看看
老師,報稅時在計稅欄填上數(shù)字時,本期減免稅欄自動帶出來數(shù)字,這個怎么處理
討論
請問增值稅報表中的附表一上的免抵退稅和免稅這一欄是什么企業(yè)需要填寫的數(shù)字呢
增值稅主表里的第15欄,免抵退應(yīng)退稅額是灰色,怎么將數(shù)字填寫進去
企業(yè)出口銷項紅字在進行增值稅申報時填列在免稅欄位還是與當月出口銷售正數(shù)合計填列在免抵退稅欄位?紅字金額系統(tǒng)自動抓取在免稅欄位,但是減免稅明細表無法填列負數(shù)金額
普票在以前月份已經(jīng)開具,并相應(yīng)申報了免抵退和免稅,經(jīng)自查發(fā)現(xiàn),有100萬退稅需作免稅處理,我在申報時,是將-100面填在哪里?100萬填在哪里?是開具其他發(fā)票的免抵退稅一欄100萬嗎?
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
★ 4.99 解題: 179276 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)