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于2019-04-04 15:02 發布 ??1470次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2019-04-04 15:29
你好,直接在本期轉為內銷就可以
s 追問
2019-04-04 16:26
前面12月份的申報表不用改嗎?
暖暖老師 解答
不用的,轉內銷是本月的
2019-04-04 16:31
在深圳的,是否需要做出口轉內銷證明那些嗎?或者要在出口退稅申報系統上做何申報嗎?謝謝
2019-04-04 16:32
直接做賬就可以的根據報關單
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本月所有的收入免稅,增值稅為零,增值稅專用發票進項稅額怎么處理?
答: 不需要認證 價稅合計計入成本費用
外貿企業小規模出口免征增值稅,意思是開銷項發票免征增值稅嗎?不退增值稅 是購進貨物取得進項,不退增值稅是嗎?一般納稅人外貿企業出口免征增值稅,是開銷項免征增值稅嗎?退增值稅,取得進項發票,退進項增值稅對嗎。理解的對嗎?
答: 你好,此問題已經給予回復
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅減免稅申報的免征增值稅項目銷售額是填的開餐費發票的收入,無票收入不填這里嗎?
答: 你好,是的,無開票收入直接填寫在第一欄里,
免稅農業企業收到增值稅專用發票,需要進行進項發票認證嗎?
討論
你好老師!我單位購進小麥麩再銷售出去有稅率嗎?進項發票是免增值稅的,有貿易銷售公司開的也是免稅發票出去?謝謝!
技術開發開的增值稅免稅發票,沒有相關進項轉出,合理嗎?
老師,收到免稅增值稅專用發票我們還能抵進項稅嗎
是免增值稅普通發票還是免增值稅專用發票
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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s 追問
2019-04-04 16:26
暖暖老師 解答
2019-04-04 16:26
s 追問
2019-04-04 16:31
暖暖老師 解答
2019-04-04 16:32