公司在2018年10開(kāi)具了一張紅字發(fā)票信息表,稅率為16%,同時(shí)已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)供應(yīng)商提出是應(yīng)該開(kāi)具17%的稅率,本公司于今年3月去稅務(wù)作廢紅字發(fā)票信息表,但稅局后臺(tái)顯示無(wú)該張信息表,無(wú)法作廢,現(xiàn)稅務(wù)部門(mén)建議我司更正申報(bào)2018年10月申報(bào)表,2019年3月重新開(kāi)具此份紅字發(fā)票信息表,:兩份紅字發(fā)票信息表因稅率造成的差額應(yīng)怎么調(diào)整,怎么作帳務(wù)處理?
蘭草
于2019-04-01 15:09 發(fā)布 ??1577次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2019-04-01 15:19
你好,請(qǐng)稍等,我看下哦
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你好
不應(yīng)該的
就應(yīng)該當(dāng)月轉(zhuǎn)出
8月份開(kāi)信息表
這個(gè)月申報(bào)轉(zhuǎn)出
2022-09-10 11:10:13

你好 是的 是這樣填寫(xiě)的?
2022-01-12 13:46:11

你好;? ? 購(gòu)買(mǎi)方認(rèn)證了。 購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字信息表; 銷售方開(kāi)紅字發(fā)票? ?
2022-07-13 15:17:02

你好
首先是
借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)
貸:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
但是你又開(kāi)紅字信息表
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-04-05 21:00:30

你好,直接做到貸方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面的。
是
2022-01-27 17:43:02
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