
當(dāng)月開了紅字發(fā)票信息表,對(duì)方次月開的紅字發(fā)票。我當(dāng)月做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,申報(bào)時(shí),提示紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額與信息表數(shù)據(jù)不符。這個(gè)怎么處理??
答: 你好 不應(yīng)該的 就應(yīng)該當(dāng)月轉(zhuǎn)出 8月份開信息表 這個(gè)月申報(bào)轉(zhuǎn)出
我是購買方發(fā)票已抵扣,開了 紅字信息表,銷售方也開了紅字發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)稅額需轉(zhuǎn)出,是不是填在表2, 20行 紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額 ?
答: 你好 是的 是這樣填寫的?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)月申報(bào)已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但又開出了紅字發(fā)票信息表,次月申報(bào)時(shí)系統(tǒng)又要你這轉(zhuǎn)出一遍,怎么調(diào)賬 怎么處理
答: 你好 首先是 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 但是你又開紅字信息表 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

