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神奇小飛俠
于2019-03-29 15:43 發布 ??412次瀏覽
王晶老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2019-03-29 15:44
你好,哦,那可以退稅的呢
神奇小飛俠 追問
2019-03-29 15:47
確定可以退稅的吧
王晶老師 解答
嗯嗯,是的,確定可以的呢
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就是下個月稅率不是調整了嗎,申報未開票收入如果申報50萬但是只開了40萬多交了稅能退嗎
答: 你好,哦,那可以退稅的呢
老師,在增值稅率調整前預收的款,這個款項所屬的是增值稅率調整后的款,我當月申報時是按調整前的申報還是調整后的稅率申報?
答: 同學你好 很高興為你解答 看項目實際執行時候的稅率 按照實際執行的稅率申報
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
18年的收入多做了 現在怎么調整 申報的報表怎么改正
答: 你好,18年的呢,那個月申報錯誤了就更正那個月的
老師;我3月的申報已經完成了,稅額也扣了。問題是4月1日開始稅率由16%調整為13%,本月還需要開具16%的票,3月份也沒有做無票銷售收入,這要怎么辦呀,3月份的申報數據還可以更改嗎?
討論
老師好,去年多確認的收入6萬元,在今年沒有收入的情況下要怎么調整。沒開票,但己末開票申報。
老師好!我公司于四月份開了10%稅率的建筑發票,現在稅局要求調整納稅申報表,于3月份申報未開票收入,調整后賬要怎么調?
去年的無票收入計入營業外收入,現在調整以前年度損益調整了,補申報收入增值稅納稅申報表(營改增)填入哪里?
王晶老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
★ 4.99 解題: 45615 個
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神奇小飛俠 追問
2019-03-29 15:47
王晶老師 解答
2019-03-29 15:47