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yuanyuan
于2019-03-28 10:00 發布 ??1015次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-03-28 10:01
您好 小規模減免的時候分錄是這么寫的
yuanyuan 追問
2019-03-28 10:06
老師什么意思
bamboo老師 解答
2019-03-28 10:10
就是您季度申報后 確認當期是免增值稅 寫這筆分錄就好了
2019-03-28 10:13
但是 他們說不對啊 說是應該做接應交水費_銷項稅款 貸營業外收入
2019-03-28 10:17
您說的是二級科目 是的 剛開始沒有看細您的二級科目 對不起 應該這么寫 借:應交稅費——應交增值稅 貸:營業外收入
2019-03-28 11:06
是應交增值稅-銷項稅額 貸營業外收入是嘛
2019-03-28 11:07
不是應交增值稅-銷項稅額 是應交稅費——應交增值稅 小規模納稅人不做銷項稅額科目
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小規模減免稅款分錄可以直接做接 應交增值稅-減免稅款 貸營業外收入嗎
答: 您好 小規模減免的時候分錄是這么寫的
小規模增值稅減免,分錄可以 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:營業外收入-減免稅款嗎?
答: 你好,不對的 ?借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-減免稅款嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規模免征增值稅的分錄?借:應交稅費一減免稅款 貸:營業外收入
答: 你好 是的 借 應交稅費 應交增值稅 貸 營業外收入
老師您好,疫情期間生活服務小規模納稅人減免增值稅。會計分錄:借:應收賬款 等科目 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅小規模納稅人應交增值稅是通過“應交稅費-增值稅-減免稅款”結轉到營業外收入,還是直接通過“應交稅費——應交增值稅”?借:應交稅費——應交增值稅(這條分錄是否要換成:應交稅費-增值稅-減免稅款) 貸:營業外收入
討論
你好老師,小規模季度未超過三十萬,減免的增值稅是計入營業外收入減免稅款還是直接計入應交稅費減免稅款
小規模納稅人,季度收入不超過9萬免增值稅。確認完收入以后再做一個增值稅減免分錄是不是 結轉減免增值稅 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-減免稅款
小規模納稅人,增值稅減免會計分錄,借:應收賬款;貸:主營業務收入;貸:應交稅費-未交增值稅;借:應交稅費未交增值稅;貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅額;借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額;貸:營業外收入-政府補貼;這樣做分錄對嗎
抵減購買金稅盤費用,可以直接作,借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款。貸:營業外收入-增值稅減免收入。不通過“遞延收益”科目嗎?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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yuanyuan 追問
2019-03-28 10:06
bamboo老師 解答
2019-03-28 10:10
yuanyuan 追問
2019-03-28 10:13
bamboo老師 解答
2019-03-28 10:17
yuanyuan 追問
2019-03-28 11:06
bamboo老師 解答
2019-03-28 11:07