2022年把其他應付款做成了業務活動費用,是行政單 问
財務會計主要反映單位的財務狀況和收支情況。對于2022年的錯誤,需要進行以下調整: (1)沖減錯誤的業務活動費用 借:其他應付款(金額) 貸:業務活動費用(金額) (2)調整其他應付款 借:業務活動費用(金額) 貸:其他應付款(金額) 答
一般納稅人,新租入辦公室的裝修,裝修費40萬元,不作 问
你好,如果收入較大,可以一次性入費用。 匯算清繳沒有取得發票就要納稅調增。 屬于租入建筑物的改建支出。 答
公司24年暫估20萬成本,到25年5月31日都未取得發票 问
你好,你這個本身就是虛擬的,是不是? 答
老師,我想問一下,我們是商貿的,2024年有兩筆暫估的 问
關鍵是那個暫估實際收到貨沒?還是虛假暫估? 答
我們公司每年都存在一個私車公用的情況,根據租賃 问
同學您好,洗車費60元可以并入員工工資作為福利費用支出,在申報工資個稅時合并申報就可以了 答

單位繳納的五險一金怎樣做賬務處理
答: 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-五險一金 借;應付職工薪酬-五險一金 貸;銀行存款
老師好,我們單位工傷保險一直正常繳納,上周醫保局通知工傷保險從2月到6月份免征,之前繳納的不退,留在賬戶里做以后期間的抵減,我該怎么做賬務處理,謝謝老師,能詳細回答我么。辛苦啦!
答: 你沖減賬面計提的費用就可以,形成應付職工薪酬借方余額
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
5月10日發了4月份員工工資,5月20繳納了4月份社保,但是支付員工工資時沒有從工資里面扣除個人社保部分,公司走賬戶上代墊了個人社保,怎么做賬務處理呀
答: 借應付職工薪酬企業負擔的社保其他應收款個人負擔的社保貸銀行存款,下個月發工資的時候扣除就可以了。

