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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-03-26 15:29

你好  計提分錄不變  金額負數沖多計提的金額即可

暖暖 追問

2019-03-26 15:30

對嗎老師

meizi老師 解答

2019-03-26 15:36

你好 看下第四欄是什么科目 只有數字哪。。。 上面的那個分錄是對的

暖暖 追問

2019-03-26 15:37

老師您看下

meizi老師 解答

2019-03-26 15:38

嗯  分錄是對的 只是多計提了  你調整了一筆1月和2月的嘛

暖暖 追問

2019-03-26 15:39

是的老師,我一月和二月都多計提了

meizi老師 解答

2019-03-26 15:40

嗯 那分錄是對的哈 就這樣調整即可

暖暖 追問

2019-03-26 15:44

老師還有,之前庫存商品入賬時候錢少入了,之前入的小米5元,現在要給商家結賬了,要按6元結算,等于是我結轉成本也錯了,現在怎么改呀。要把以前所有錯的憑證全部紅沖?

meizi老師 解答

2019-03-26 15:50

你好 之前是好久的帳呀 跨年沒

暖暖 追問

2019-03-26 15:52

現在這個商品沒跨年

meizi老師 解答

2019-03-26 15:54

你好 那你就紅沖 重新結轉

暖暖 追問

2019-03-26 16:02

如果跨年了怎么辦呀

meizi老師 解答

2019-03-26 16:04

跨年了走以前年度損益調整

暖暖 追問

2019-03-26 16:05

這個怎么調整呀

meizi老師 解答

2019-03-26 16:10

少結轉的補結轉 借以前年度損益貸方庫存商品  借方未分配利潤貸方以前年度損益

暖暖 追問

2019-03-26 16:13

老師少結轉的補的時候應該是借庫存商品貸以前年度損益吧?

meizi老師 解答

2019-03-26 16:19

你好你不是少結轉了成本了嗎   你正常發生銷售結轉成本分錄應該是 借方主營業務成本貸方庫存商品  現在跨年補結轉 把損益科目用以前年度損益替代即可

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相關問題討論
你好,可以用負數沖銷掉。 借:主營業務成本或管理費用等- 工資 貸:應付職工薪酬
2020-04-01 20:47:38
您好,直接做計提時候的分錄,金額寫負數700即可。
2017-06-12 15:29:00
原路返回。當初計提工資的分錄沖銷3.26元即可
2018-07-17 16:08:56
您好,您可以沖減了,但是損益類需要通過以前年度損益調整科目
2019-02-17 10:13:58
借應付職工薪酬貸利潤分配
2021-04-06 14:44:39
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