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暖暖
于2019-03-26 15:29 發布 ??1827次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-03-26 15:29
你好 計提分錄不變 金額負數沖多計提的金額即可
暖暖 追問
2019-03-26 15:30
對嗎老師
meizi老師 解答
2019-03-26 15:36
你好 看下第四欄是什么科目 只有數字哪。。。 上面的那個分錄是對的
2019-03-26 15:37
老師您看下
2019-03-26 15:38
嗯 分錄是對的 只是多計提了 你調整了一筆1月和2月的嘛
2019-03-26 15:39
是的老師,我一月和二月都多計提了
2019-03-26 15:40
嗯 那分錄是對的哈 就這樣調整即可
2019-03-26 15:44
老師還有,之前庫存商品入賬時候錢少入了,之前入的小米5元,現在要給商家結賬了,要按6元結算,等于是我結轉成本也錯了,現在怎么改呀。要把以前所有錯的憑證全部紅沖?
2019-03-26 15:50
你好 之前是好久的帳呀 跨年沒
2019-03-26 15:52
現在這個商品沒跨年
2019-03-26 15:54
你好 那你就紅沖 重新結轉
2019-03-26 16:02
如果跨年了怎么辦呀
2019-03-26 16:04
跨年了走以前年度損益調整
2019-03-26 16:05
這個怎么調整呀
2019-03-26 16:10
少結轉的補結轉 借以前年度損益貸方庫存商品 借方未分配利潤貸方以前年度損益
2019-03-26 16:13
老師少結轉的補的時候應該是借庫存商品貸以前年度損益吧?
2019-03-26 16:19
你好你不是少結轉了成本了嗎 你正常發生銷售結轉成本分錄應該是 借方主營業務成本貸方庫存商品 現在跨年補結轉 把損益科目用以前年度損益替代即可
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老師您好,我上個月多計提工資了,這個月如何調賬?
答: 你好,可以用負數沖銷掉。 借:主營業務成本或管理費用等- 工資 貸:應付職工薪酬
三月計提工資的時候,多計提了700,怎么調賬
答: 您好,直接做計提時候的分錄,金額寫負數700即可。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2018年多計提工資2000塊,并且已經結賬了,2019年1月份該怎么調賬??
答: 您好,您可以沖減了,但是損益類需要通過以前年度損益調整科目
老師我工資2018年發了74000,計提了70000,怎么辦,還需要調賬嗎
討論
上年工資沒計提,今年怎么調賬
就是21年計提工資金額低于實際發放的工資 賬載金 額高于實際發放金額 這樣就會造成成本調增這樣填寫可以嗎 怎么補提 調表不調賬嗎?
一月和二月的工資計提的多了,這個月怎么調賬
老師,我想請問一下已經封賬了,但是工資多計提了,如何調賬?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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