
老師,我們有個進項發票,但是申請退稅,并且已經退稅成功,那這個進項需要在增值稅報表上面提現么
答: 你之前沒有在申報表上填寫嗎
你好,企業準備注銷,但是手里還有很多未認證的增值稅進項發票,這個如何處理? 不打算申請退稅,是否可以不認證,直接注銷,如果不認證是否會對開票方產生影響? 如果金額較高,不認證可以正常注銷稅務嗎?
答: 可按勾選不抵扣處理。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,我們是裝修公司,有一個外省項目,2月份開票給總包單位,由于各種原因2月份沒有到經營地預交稅款,現在3月份了在稅期前預交稅款,請問我們這個預交稅款可以在申報表上一起抵減增值稅稅款嗎?另外3月份開的進項發票實際是這個項目上的材料款,由于供應商沒有及時開票,導致我們多交稅款,像這個情況我們公司后面沒有項目做,留底的稅款有沒有渠道申請退稅,求解答,謝謝老師
答: 你好,可以抵減的。你交的款不能退款的

