老師,股權折價轉讓賬務方面要怎么處理 問
你是股權轉讓方嗎? 答
老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉0110香港報 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
今天20號繳了4月及5月的社保款,但是4月的工資現在 問
同學你那就只能零申報 答
老師,我們的進項票稅額 已經抵扣了,現在他們要紅沖 問
你好,這個你要做進項轉出。 答
老師個體戶經營投資數額有1萬元,沒有開通稅務收入 問
學員您好,需要的,即使沒有稅款也要進行申報 答

收到不能抵扣的專票,做憑證的時候可以直接全部做成費用么? 借:管理費用 貸:銀行存款
答: 可以的,直接不抵扣,直接含稅金額入費用
老師,我們員工報銷,為什么,還要這樣做憑證?直接借:管理費用,貸:銀行存款不行嗎?
答: 這里需要體現其他應付款,因為你們銀行回單都是個人,但是發票是企業開來的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
做錯了個憑證“借管理費用 貸銀行存款” 正確的憑證應該是“借管理費用 借應交稅費-進項稅 貸銀行存款”可以這樣改回來嗎:摘要補xx號憑證 借應交稅費 貸管理費用
答: 你好,可以針對進項稅額部分做這個調整分錄的
老師 我在做憑證時,有個憑證的金額金額做錯了,本來是借:管理費用 5253 貸:銀行存款 5253 。結果金額全部錄成了5100。導致銀行存款我的賬比銀行存款多153元。但我做了結轉。怎么辦啊?
可以吧可以吧管理費用按明細分行記錄憑證,最后一筆為銀行存款,那樣登賬可以嗎管理費用按明細分行記錄憑證,最后一筆為銀行存款,那樣登賬可以嗎

