
比如以前年度購入固定資產帳務處理好:借:固定資產 70萬元 貸:其他應付款 60萬元 銀行存款10萬元。現在收到一筆專項資金支付欠款:收到時借:銀行存款 60萬元 貸:財政補助收入_項目資金60萬元,現在支付時如何帳務處理?
答: 不沖突啊,支付借:其他應付,貸:銀行存款
比如以前年度購入固定資產帳務處理好:借:固定資產 70萬元 貸:其他應付款 60萬元 銀行存款10萬元。現在收到一筆專項資金支付欠款:收到時借:銀行存款 60萬元 貸:財政補助收入_項目資金60萬元,現在支付時如何帳務處理?
答: 不沖突,借其他應付款 貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,以前年度 借銀行存款 2000000,貸 應付賬款200000, 我發現貸方科目錯了,我可以 是這樣做嗎。沖減某月某憑證,借 應付賬款2000000 貸 其他應付款2000000
答: 可以的,可以這樣處理的


Zmj 追問
2019-03-11 16:01
季老師 解答
2019-03-11 16:25